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文件管理制度

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  • 文件管理制度菁选

  • 文件管理制度

      在当下社会,越来越多地方需要用到制度,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,下面是小编为大家收集的文件管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

      一、竣工资料编制的主要措施

      1、项目部主任工程师组织有关人员按国家文件规定和按公司《质量记录控制工作程序》进行竣工验收资料的收集,汇总组卷工作。

      2、在进行施工前,认真学*和掌握国家有关工程竣工档案资料收集整理的规定的规范。

      3、施工技术资料随施工进度及时汇集整理。

      4、按施工技术文件、施工材料质量保证文件、施工管理文件、设计变更依据文件等四个方面,落实计划、编制情况登记表,明确责任人。

      5、上级主管部门的有关文件,如施工证、开工证、各种报批报建所要办理的手续、文件等。

      6、建设单位和施工单位签订的工程合同。

      7、设计图纸会审记录,图纸变更记录及确认签证。

      8、施工组织设计方案。

      二、施工过程中档案资料收集

      1、做好甲方、设计单位、监理公司有关文件的收到和发放登记工作,并保留原件一套存档。

      2、根据工程进度和施工情况,联系有关部门收集下列有关原资料p(原件):

      ①与技术部联系,收集施工技术文件资料。

      ②与材料部联系,收集施工材料质量保证文件。

      ③与设计部联系,收集设计变更依据性文件。

      3、所有资料必须符合要求,做到齐全。

      4、根据建设单位需要,随时拍摄有关工程照片或录像。

      三、施工过程后档案资料的收集整理

      1、根据竣工资料收集整理办法,做好归档、整理工作。

      2、施工中、施工后阶段穿插绘制工程竣工文件,如收集工程竣工报告、工程决算签证、编制全套竣工图,并根据建设单位需要,收集拍摄建筑物有关照片。

      四、竣工资料

      1、施工日志。

      2、工程例会记录及工程整改意见联系单。

      3、采购的工程材料的合格证、商检证及测验报告。

      4、隐蔽工程验收报告。

      5、自检报告。

      6、竣工验收申请报告。

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  • 质量文件管理制度

  • 制度,质量
  •   (一) 质量文件包括各类文件、手册、作业指导书,有关标准、规范、规程,试验检验质量活动记录等。

      (二) 建立收发文件记录,建立质量体系文件清单,及时收集整理质量活动记录(样品台帐、试验记录、试验报告、试验台帐等)。

      (三) 质量文件由资料员建立档案分类妥善保管。

      (四) 工程试验检测资料,由资料员随着工程进展及时整理并负责归档保管,工程竣工后移交技术部门统一归档上缴项目部。

      (五) 及时下载有关方面的电子文件、通知,经主任签阅后编码登记,作为有效文件。

      (六) 内部文件和资料,对他人复制或拷贝,须经主任批准。

      (七) 过期资料的销毁严格履行报批手续,并造册登记入档。

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  • 文件管理制度10篇

  • 制度
  •   1、目的

      为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作,特制定本制度,适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。

      2、职责

      2.1总经理负责公司所有对外发文审批。

      2.2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。

      2.3部门主管负责本部门文件的拟制与审核,及负责本部门对公司内部发文的审批,并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。

      2.4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核,用印管理、归档管理工作。

      3、文件种类

      3.1上行文:请示,报告,计划,总结;

      3.2下行文:批复,决定,通知,通告,通报,制度,规定;

      3.3*行文:信函,会议纪要。

      4、文件格式

      4.1发文统一使用以上文件类别之一。

      4.2秘密等级和紧急程度,用来确定文件发送方式及办理速度,统一在文件的左上角位置加注。

      4.3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的.单位。

      4.4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:

      4.5标题统一使用二号或三号黑体字,放在居中位置;

      4.6正文统一使用四号或小四宋体字,与主送单位等坚持一致。每段开头空两个字;要合理地划分段落、正确使用标点符号,行间距为1、5倍,以清晰、美观为原则;

      4.7附件。通常指随正文发出的补充说明材料:如果该文件有附件的,应在正文之下、发文单位落款的左上侧,专行空两格注明"附件:xxx"字样;如果附件较多,还须编上序号;文件无附件的,无须注明;

      4.8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的,要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名:落款一般放在正文(或附件标记)的右下角,相关于书信中具名的位置;如果正文恰好占满全页,落款必须放在另页空白纸上时,并在其上头加注一行"(此页无正文)"字样;落款字体与正文相同。

      4.9日期:

      4.9.1一般应写发文日期;

      4.9.2制度或会议经过的文件应写经过的日期;

      4.9.3重要的文件写签发的日期;

      5、文号

      5.1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。

      5.2公司文号由行政人事部统一管理,管理中心文号由物业部统一管理;

      5.3发文部门需到以上部门登记领取文号后,方可发文。

      6、用印

      6.1用印是发文单位对文件负责的标志,是文件合法生效的标志,对外发文或内部重要文件都应加盖印章。

      6.2文件打印校对完之后,由管理印章的人员用印并进行登记;

      6.3印章应盖在落款和年月日中间,即"骑年盖月"位置。

      7、文件管理

      7.1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作:

      7.2正规文件应尽量打印,并由拟文人仔细校对审核。

      7.3签发。签发人对签发的文件负有完全职责,应本着负责精神,仔细阅读文稿,实事求是地拟写批语。同意签发的,注明"同意发文"字样后按正常手续办理;不一样意的写出具体意见返还拟文人重新撰写;

      7.4用印。印章管理人员依据规定加印,并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。

      7.5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》,并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件,还要填写《文件处理单》,夹在文件前面,一并送有关人员或部门办理。

      7.6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内,资料包括:流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情景、备注等。

      7.7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

      7.8保存。文件办理完毕后,由最终处理部门人员进行保管。

      7.9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部,由行政人事部进行整理存档工作。

      8、相关文档

      8.1文号编码规则

      8.2《文件编号使用登记表》

      8.3《对外发文登记表》

      8.4《对内发文登记表》

      8.5《收文登记表》

      8.6《文件处理单》

      8.7《传阅单》

      8.8《用印登记表》

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  • 密级文件管理制度3篇

  • 制度
  •   1、目的

      为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作,特制定本制度,适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。

      2、职责

      2.1总经理负责公司所有对外发文审批。

      2.2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。

      2.3部门主管负责本部门文件的拟制与审核,及负责本部门对公司内部发文的审批,并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。

      2.4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核,用印管理、归档管理工作。

      3、文件种类

      3.1上行文:请示,报告,计划,总结;

      3.2下行文:批复,决定,通知,通告,通报,制度,规定;

      3.3*行文:信函,会议纪要。

      4、文件格式

      4.1发文统一使用以上文件类别之一。

      4.2秘密等级和紧急程度,用来确定文件发送方式及办理速度,统一在文件的左上角位置加注。

      4.3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。

      4.4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:

      4.5标题统一使用二号或三号黑体字,放在居中位置;

      4.6正文统一使用四号或小四宋体字,与主送单位等坚持一致。每段开头空两个字;要合理地划分段落、正确使用标点符号,行间距为1、5倍,以清晰、美观为原则;

      4.7附件。通常指随正文发出的补充说明材料:如果该文件有附件的,应在正文之下、发文单位落款的左上侧,专行空两格注明"附件:xxx"字样;如果附件较多,还须编上序号;文件无附件的,无须注明;

      4.8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的,要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名:落款一般放在正文(或附件标记)的右下角,相关于书信中具名的位置;如果正文恰好占满全页,落款必须放在另页空白纸上时,并在其上头加注一行"(此页无正文)"字样;落款字体与正文相同。

      4.9日期:

      4.9.1一般应写发文日期;

      4.9.2制度或会议经过的'文件应写经过的日期;

      4.9.3重要的文件写签发的日期;

      5、文号

      5.1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。

      5.2公司文号由行政人事部统一管理,管理中心文号由物业部统一管理;

      5.3发文部门需到以上部门登记领取文号后,方可发文。

      6、用印

      6.1用印是发文单位对文件负责的标志,是文件合法生效的标志,对外发文或内部重要文件都应加盖印章。

      6.2文件打印校对完之后,由管理印章的人员用印并进行登记;

      6.3印章应盖在落款和年月日中间,即"骑年盖月"位置。

      7、文件管理

      7.1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作:

      7.2正规文件应尽量打印,并由拟文人仔细校对审核。

      7.3签发。签发人对签发的文件负有完全职责,应本着负责精神,仔细阅读文稿,实事求是地拟写批语。同意签发的,注明"同意发文"字样后按正常手续办理;不一样意的写出具体意见返还拟文人重新撰写;

      7.4用印。印章管理人员依据规定加印,并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。

      7.5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》,并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件,还要填写《文件处理单》,夹在文件前面,一并送有关人员或部门办理。

      7.6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内,资料包括:流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情景、备注等。

      7.7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

      7.8保存。文件办理完毕后,由最终处理部门人员进行保管。

      7.9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部,由行政人事部进行整理存档工作。

      8、相关文档

      8.1文号编码规则

      8.2《文件编号使用登记表》

      8.3《对外发文登记表》

      8.4《对内发文登记表》

      8.5《收文登记表》

      8.6《文件处理单》

      8.7《传阅单》

      8.8《用印登记表》

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  • 公司文件管理制度10篇

  • 制度,公司
  •   (一)总则

      第一条爲减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据中央关於文书处理的有关规定,结合我厂的实际情况,特制订本制度。

      第二条文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本厂上报下发的各种文件、资料。

      第三条按照党政分工的原则,全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。

      (二)收文的管理

      第四条公文的签收

      1、凡来厂公啓文件(除厂领导订啓的外)均由厂收发员登*收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)後分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时,收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因,对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。

      2、对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级机要部门,并登记差错文件的文号。

      第五条公文的编号保管

      1、两办机要秘书对上级来文拆封後应及时附上文件处理传阅单,并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲啓文件,厂领导啓封後,也应分别交两办办理正常手续。

      2、本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管,不得个人保存。

      第六条公文的阅批与分转

      1、凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签後,由机要秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批後分送承办部门阅办避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要即阅即办。

      2、一般函、电、单据等,分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系後再分转处理。

      3、爲加速文件运转,机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)。

      第七条文件的传阅与催办。

      1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

      2、阅读文件应抓紧时间,当天阅完後应在下班前将文件交机要室,阅批文件一般不得超过两天,阅後应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

      3、阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。

      4、文件阅完後,应送交两办机要秘书,切忌横传。

      5、两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得两办同意後,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。

      6、按照阅文范围,离、退休干部,一般由有关部门定期组织学*有关文件,或由两办机要室通知到机要室阅文。

      (三)发文的管理

      第八条发文的规定

      1、全厂上报下发正式文件的权力分别集中党委和厂部,各群衆团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

      2、各群衆团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请,并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文,则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、厂×字发文。群衆团体文件由党委批转。

      3、对全厂影响较大,涉及两个以上厂领导分管范围的文件,须由党委*或厂长批准签发。其馀文件均由分管厂领导批准签发。

      第九条发文的范围:

      1、凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。

      2、党委、厂部下发文件主要用於:

      (1)公布全厂规章制度;

      (2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件;

      (3)公布工厂体制机构变动或干部任免事项;

      (4)公布全厂性的重大生産、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;

      (5)发布有关奖惩决定和通报;

      (6)其他有关全厂的重大事项;

      3、党委、厂部上行文、外发文主要用於:

      (1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;

      (2)同兄弟单位联系有关工厂重大生産、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。

      4、在工厂日常生産、技术、经营管理、党群工作中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管厂领导批准後,由主管业务科室书面或口头通知执行,一般不用厂部文件发布。

      5、凡各业务科室如开专题会议所作的决定,一般都不应发文,不备查考,可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。

      6、各业务科室与外单位发生的一般业务联系,可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用厂部名义发文。

      (四)发文程式与要求

      第十条发文程式规定:

      1、各单位元需要发文,应事先分别向党委、厂部提出申请;

      2、党委、厂部同意发文时,主办单位应以党的方针、政策和国家法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿;

      3、草拟文稿必须从全厂角度出发,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;

      4、文稿拟就後,拟搞人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级;

      5、两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神,有关文件规定,对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;

      6、经两办审查修改後的文稿,送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责);

      7、对审核时修改较多,有碍列印和存档的文稿,应由拟搞部门重新誊写清楚;

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  • 公司文件管理制度10篇

  • 制度,公司
  •   1、目的

      规定本公司文件资料的编写、批准、发布、更改、保存和作废等活动以及适用外来文件的控制要求,确保公司各项工作正常开展和保存必要的证据。

      2、适用范围

      适用于本公司内部文件的编写、收发、控制及资料保管和外来文件的管理。

      3、职责

      3.1各职能部门负责工作文件的编写、收集和存档。

      3.2综合管理部负责业主档案的管理与控制。

      3.3办公室负责文件发放、存档、资料保管以及文件的处理。

      3.4办公室主任主管文件、资料管理工作的控制。

      4、相关文件

      《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

      《质量记录控制程序》q/ph-qp-4.2.4

      5、工作程序和管理办法

      5.1文件的产生

      5.1.1各相关部门根据工作需求编写文件。

      5.1.2总经理助理对文件进行审核。

      5.1.3总经理审批通过的文件由办公室打印和发放,作为非受控文件生效。

      5.1.4办公室对生效的文件印制,必须使用[印制文件登记表](qr-wd01-02-01)。

      5.2文件、资料的类别

      5.2.1受控文件

      a)内业资料;

      b)图纸资料;

      c)按照质量体系的控制要求进行管理的文件;

      d)在质量体系中引用的法律、法规和外来文件;

      e)与服务过程有关的合同协议;

      f)业主档案(如:公共合约、用户登记表等,属于业主财产,由综合管理部管理与控制,具体执行[顾客财产控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

      管理与控制具体执行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

      5.2.2非受控文件

      与公司经营和服务工作范围相关的文件作为非受控文件管理,办公室应对其进行分类和编码,以便于归档,根据目前公司现有的非受控文件,可分为:

      a)内行文、外行文:1

      b)未被质量体系引用的外来文件:2

      c)与服务过程无关的合同协议:3

      d)未被质量体系引用的法律法规:4

      e)行业标准性文件:5

      f)照片、录像带:6

      g)电脑贮存:7

      5.3文件、资料目录的索引号

      x-x.x-xx

      文件盒编号

      同号柜序列号

      文件柜编号

      文件类别编码

      5.4文件、资料归档与管理

      5.4.1各职能部门对各种工作文件进行编写、收集、整理和存档,并汇总到办公室统一管理。

      5.4.2办公室负责文件、资料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的资料均属保密性文件。

      5.4.3办公室负责对文件、资料的管理和保护,文件、资料应分门别类包装和存放,对于需存档的文件、资料要及时存档,并建立[存档备案资料目录](qr-wd01-02-02),注明文件类别、索引号、份数等,如用必要还应有内容说明。并在档案柜上贴好存放文件的索引号范围。确保调用、借阅文件、资料时易于识别和检索,便于对文件资料的保管。

      5.5文件、资料的发放

      5.5.1文件应按各职能部门工作性质和范围发放,由办公室制定[文件分发登记表](qr-wd01-02-03),注明发放范围、数量、分发号等,并要求领用人在[文件分发登记表]上签领,以便对发放的文件进行统计和检查。

      5.5.2办公室在文件发放的过程中不得误发、遗失,发现文件误发时应立即追回,同时作好文件的补救工作。

      5.6文件资料的调用、借阅与归还

      5.6.1借阅者应在[文件、资料借阅登记表](qr-wd01-02-04)上详细注明文件、资料的编号和图号,并按时归还和办理归还手续

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  • 档案管理文件管理制度菁选

  • 档案管理文件管理制度

      在社会一步步向前发展的今天,很多情况下我们都会接触到制度,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是小编为大家整理的档案管理文件管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

      特种设备安全技术档案管理工作为设备管理提供资料,技术信息和考核的依据,是管好设备的`基础工作,必须认真做好。

      1、有专人负责特种设备安全技术档案管理工作。

      2、特种设备要有安全技术档案,并应逐台分别建档(一机一档),安全技术档案应当包括以下内容:

      (1)特种设备的设计文件、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;

      (2)特种设备使用证、注册登记表

      (3)特种设备的定期检验报告和定期自行检查的记录;

      (4)特种设备的日常使用状况记录;

      (5)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;

      (6)设备重大维修修、改造的有关技术文件;

      (7)特种设备运行故障和事故记录。

      3、安全技术档案必须齐、整洁、规格化,及时整理填写。

      4、公司档案保管员负责保管和供应公司图纸、技术资料。

      5、设备迁移或报废,其档案均随设备调拨,设备报废后,首先向质监部门办理注销手续,然后档案由公司档案保管员封存。

      1目的

      规范分公司档案资料的管理工作。

      2适用范围

      适用于分公司所有档案资料的管理工作。

      3职责

      3.1行政部负责分公司的文件、资料的打印、归类、发放及登记工作,并保存分公司在管理服务活动中形成的各类档案。

      3.2各部门负责管理本部门在管理服务活动中形成的各类档案。

      3.3分公司总经理负责上报分公司文件、对外公开文件的发放审批工作。

      3.4分公司总经理负责审批已过保存期档案资料的销毁工作。

      4实施程序

      4.1归档保存的文件

      4.1.1分公司在管理服务或公务活动中形成的工作计划、外来文件、报告、质量记录及与工作有关的图表、统计资料等。

      4.1.2在工作中形成的图纸、操作说明书等技术档案。

      4.1.3在专门业务活动中形成的各种档案,如:会议纪要、声像档案、工作记录等专项档案。

      4.2文件、资料归档的要求。

      4.2.1归档的文件资料必须字迹清楚工整,纸张及文件格式符合国家标准。

      4.2.2归档的文件材料要完整齐全。

      4.2.3每类建设工程竣工必须有兼职资料档案管理员参加,对其文件材料(含有关图纸等)完整性、准确性、系统性进行鉴定和验收。

      4.2.4保持归档文件材料之间的历史联系,并进行科学分类、立卷和编号。

      4.2.5案卷题名应确切反映卷内文件内容,并区分保管期限。

      4.3档案资料的保管。

      4.3.1所有档案资料均由资料管理员管理。

      4.3.2存放档案必须有专用柜架,在排列上架时,应按照类别和保管部门的次序,自左向右,自上而下地排列,以便于管理和查找。

      4.3.3底图除修改、送晒外,不得外借。修改后的底图入库时,要认真检查其修改、补充情况,并在档案资料盒内的面层上注明修改情况。

      4.3.4存入胶片、照片、录像带、软盘、磁带要用特制的密封盒和专门的卷盒,按编号顺序排列在胶片柜或防火资料柜内。必要时采取复制、拷贝。

      4.3.5每年一季度,对上一年度的各种资料档案进行归档,并对库藏档案进行清理核对和质量检查工作,做到完好、齐全。对破损或载体变质档案,要及时进行修补和复制,发现档案发霉或虫害要及时消杀。

      4.3.6档案资料柜需做好防盗等设施。

      4.3.7质量记录保存期为二年。

      4.4档案资料借阅管理。

      4.4.1分公司所有人员都有保护档案、借阅档案的权利和义务。

      4.4.2分公司员工查阅档案资料,必须办理登记手续。

      4.4.3在借阅档案资料时,应做到以下几点:

      4.4.3.1按规定办理登记手续,定期归还;

      4.4.3.2要爱护档案资料,不得丢失;

      4.4.3.3所借档案不得随意折叠和拆散,不得对档案随意更改、涂写;

      4.4.4借出和归还档案时,应办理清点手续,由资料档案员和借阅者当面核对清楚。

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  • 公司投标文件管理制度3篇

  • 公司
  •   第一节 总则

      第一条 为规范公司的招标管理工作,维护公司的利益,控制采购成本,保证采购质量,根据国家的有关法规,本着公*、公正、诚信的原则,制定本管理办法。

      第二条 本管理办法适用对象为公司所属相关中心及部门。

      第二节 招标范围

      第三条 以下事项必须按照本规定进行招标:

      一、公司对外一次性采购同类固定资产总金额在二万元人民币(含二万元)以上的;

      二、公司对外设计、咨询总金额在人民币五万(含五万元)以上的;公司对外发包工程和公司指定分包工程在人民币二十万(含二十万元)以上的;

      三、公司一次性对外采购运输设备总金额在三十万(含三十万元)以上的;

      四、公司对外委托广告制作、广告装潢总金额在三万(含三万元)以上的。

      第四条 公司任何中心、部门和个人不得将以上规定必须进行招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标。

      第五条 对未达到以上标准不须招标的事项,按公司的相关制度和程序执行。

      第三节 招标管理机构及职责:

      第六条 公司应设立招标工作小组,招标工作小组是公司招标工作的执行机构,小组成员应包括:公司总经理、总经办、财务中心、业务中心、行政中心、资源中心等相关负责人和相关具体责任人员及公司律师等。招标工作小组组长由总经理担任,其他成员由总经理根据招标项目实际情况进行任命,行政中心负责加强对招标小组人员在招标时的监管。

      第七条 职能划分:

      一、招标项目申请部门及经办部门:

      二、经办部门的主要职能:制作招标文件和合同主要条款,投标单位资金质预审,建立合格投标单位数据库,编制、修订招标文件并办理相关审批手续,评技术标,控制整个招标工作进度,负责组织安排全过程的招标小组的会务。

      三、律师的主要职能:审批制作的招标文件和合同主要条款,参与答疑、开标、议标、评标、合同的谈判和签订。负责建立投标管理档案,招标计划的跟进、招标过程的纪录、招标边程资料的编号归档、各类合同的存档保管。

      四、协办部门的主要职能:参与答疑、开标、议标、评标、合同的谈判和签订,协助经办部门做好其他各项工作。

      五、*门的主要职能:投标单位资质的最终审核,投标单位的考察,招标文件的发放、投标文件的接收,开标过程的全程监督及议标、议价的全程式参与,定标结果的程序监察。

      第四节 招标计划

      第八条 招标申请部门应提前30日提交招标申请书。招标申请书的形成程序为:

      一、申请部门根据工作开展需要,应提前30日提交招标申请书,招标申请书应包括以下内容:

      运输设备的采购:招标计划书中应载明运输设备的品牌、排量、数量、质量要求、售后保障、交货时间、本中心或部门跟进人员等。

      对外设计、咨询的采购:招标计划书应载明设计、咨询的内容、范围、要求、完成时间、本中心或部门跟进人员等。

      固定资产的采购:招标计划书中应载明需采购固定资产的名称、规格、数量、质量要求、到货时间、本中心或部门跟进人员等。

      广告制作的委托:招标计划书中应载明制作内容、规格、材料要求、制作要求、完成时间、本中心或部门跟进人员等。

      发包和委托:招标计划书中应载明发包内容、质量要求、起始期限、本中心或部门跟进人员等。

      二、招标申请书由申请部门负责人签字后提交公司律师。

      三、招标申请书经招标小组组长同意后,由申请部门牵头组织招标事宜。

      第五节 招标细则

      第九条 招标方式

      一、公开招标:项目规模大、造价高且在时间充许的情况下,由招标小组确定可公开招标。

      二、邀请招标:以邀请招标作为主要招标方式的,由招标小组根据申请部门及其提供的调查资料,选定邀请投标的单位,该单位的数量应按采购量的规模而定,如选一家单位中标,则邀请投标单位不得少于三家,否则当次招标无效。

      三、议标:在时间紧迫、技术专业性强或现场条件等客观原因造成不宜进行邀请招标的,由招标小组研究确定进行议标。

      第十条 招标文件的编制招标文件由招标申请部门及律师共同起草、编制。经公司招标工作小组审核批准后发标。

      招标文件的内容包括:

      一、运输设备的采购:运输设备的品牌、排量、数量、质量技术要求、售后保障、交货时间和地点、验收标准和方式、报价方式、付款方式等。

      二、对外设计、咨询的采购:设计、咨询的内容、范围、要求、完成时间、报价方式、付款方式等。

      三、固定资产的采购:名称、规格、数量、质量要求、到货时间和地点、验收标准和方式、报价方式、付款方式等。

      四、广告制作的委托:制作内容、规格、材料要求、制作要求、完成时间、报价方式、付款方式等。

      五、发包和委托:发包内容、质量要求、起始期限、报价方式、付款方式等。

      六、对投标单位的要求(如资质、资信、业绩等)。

      七、招标投标的时间安排和原则(发标、答疑、投标、开标、议标{包括评标标准,标准应量化}、评标、定标等)。

      八、投标保证金、签约保证金的数额、交纳和返还。

      九、合同版本。

      第十一条 所有招标文件经招标小组成员签认(即签认招标文件审核意见表)后方能对外发出,招标文件发出后未经招标工作小组组长同意不得修改或终止。经招标小组组长同意修改招标文件后,应在开标会议前通知所有投标单位。

      第十二条 投标单位的征集招标申请书通过十五日内投标单位征集期间,公司在显著位置公示招标项目,公司各中心或部门均可推荐参加单位,有意参加者可到经办部门报名。

      第十三条 投标单位资格的审查有意投标的单位应按公司的要求提供准确、真实、详细的企业资质等方面的资料,包括企业的简介、营业执照和有关资质证书复印件(收取复印件时应与副本原件对照)、企业以往同类业务业绩、企业最*一年资信情况等。由经办部门进行初步审查。经办部门应登记所有报名单位,报给招标小组,并提交资质审查意见交行政中心,行政中心对意向单位的资质进行复核,并将复核意见交总经理批准。

      第十四条 投标单位应在招标文件确定的截止时间前递交投标文件和交纳标保证金,投标文件逾期公司不予接收,未按时交纳投标保证金,其投标文件按废标处理,公司不接收银行保函。第十五条 投标单位应将要求的投标文件盖章密封(密封处需盖章),并泒专人送至相关工作人员,公司行政中心收到投标文件后应做好记录、妥善保存,开标前不得自行开封。如投标文件密封不符合要求,招标小组有权将之作为废标处理。投标单位递交投标文件后如需修改、补充,只能在截止时间前修改并按招标文件的要求密封、递交。补充、修改文件为投标文件的组成部分。如补充、修改的内容造成废标,由投标单位自行负责。在招标文件约定的投标截止日期后送达的投标文件,均为废标,不再参与后续开标、议标。

      第六节 答疑、开标、议标、评标、定标程序

      第十六条 招标小组按标书规定日期答疑、开标、议标、评标、定标。 第十七条 开标后,招标小组成员必须认真阅读各投标单位的标书,充分发表自己的意见,每人都有权在评标记录上记录自己的意见,招标小组组长(或董事长)有决定权。确定中标单位后,及时发出中标通知书。

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  • 公司文件保密管理制度3篇

  • 公司
  •   第一条各级保密人员要相互协调配合,应主动为公司和公司各业务部门服务,公司各业务部门应自觉接受保密部门的指导、监督和检查。

      第二条在对外交往与合作中,对方以正当理由和途径要求提供属于公司机密事项时,将由公司保密委员会立会研究决定后,方可提供。保密委员会严格执行国家的保密规定,该提供的提供,不该提供的坚决不提供。

      第三条对公司下发的保密文件及重要会议材料各单位进行妥善保管,并进行登记管理,不得乱扔乱放。

      第四条保密文件的复制必须履行审批、登记手续。要严格按照批准的份数,不得擅自多印留存。密码电报一律不得复印。复制文件应按原文密级进行管理,复制中形成的废页应作为密件销毁。

      第五条绝密级文件、资料和密码电报不得全文抄录,确因工作必须摘抄的,须经公司领导批准,并履行登记手续。未经同意,不得擅自复印、翻印和摘抄。

      第六条保密文件在发送装封时应按批准份数认真清点、装封,切忌将不同密级的文件混放于同一信封中。密级的信封上要以戳记标明文件的密级。封口时,不应用钉书钉封口的方式,应采用密封的方式。

      第七条涉及*和公司商业秘密的文件,原则上不用传真方式发送,确因紧急情况需要时,要用密码传真传送,不允许用普通传真机和电子邮件传送;绝密级公文不得利用计算机、传真机传输;不得以明码电报拍发秘密文件,也不得明电密电混用。

      第八条保密文件接收时应由公司保密人员拆封,其他人员一律不得拆封。保密文件的登记、编号,要与一般文件分开进行。

      第九条传阅保密文件时,必须由指定的人员统一掌握。不经过领导批准,不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。公司工作人员应在办公室阅读秘密文件,公司领导确需在家中阅读秘密文件时,应按照有关规定,做好保密工作。传阅或借阅文件,要严格坚持登记制度。

      第十条保密文件必须存放在有保密设施的办公室及设备中保管,并经常检查。常用的秘密文件随手入柜加锁。

      第十一条建立公司保密文件清退制度,每逢重大节假日前两天各部室需将所传阅的保密文件清退给办公室。如发现遗失,要及时追查处理。

      第十二条如保密人员因工作调动或其它原因而长期离开岗位前,必须把自己经营的秘密文件全部移交清楚。移交时,要造册、清点、核对,并且要履行签收手续。

      第十三条保密人员每年对办理完毕的保密文件收集齐全,对有查考价值的要整理立卷,其他文件可按有关规定处理。调阅公司的保密档案,须经公司主管领导批准。

      第十四条保密文件销毁前,必须逐一登记,并在报领导批准后派两名以上工作人员进行销尽。绝密文件应指定专人在公司内销毁。

      第十五条以上保密文件拟制、处理、管理的各个环节,要建立严格的登记制度,在工作过程中保密文件管理人员要注意不要谈论文中的机密事项,不让无关人员随意浏览,不得在无保密措施的无线电话中谈论机密事项等等。

      第十六条公司印制各类简报、刊物及向宣传、新闻出版单位提供公开发表的稿件、信息,承办人应经公司主管领导审批,不得涉及和泄露国家及公司秘密。

      第十七条公司工作人员在外出访问、涉及业务技术谈判、学*交流展览演示等公务活动中,不准随身携带密级文件、资料,要严格遵守保密纪律,在预案中应采取措施,防止泄露事件发生。

      1.目的

      2.范围

      适用于被列入公司保密范围的文书、资料、档案以及涉密的部门或个人。

      3.职责

      3.1总公司综合管理部

      1)为全公司保密工作的归口管理部门;

      2)负责制定公司的保密办法,并对公司的秘密文件、资料等档案进行管理;

      3)监督、指导各部门、各子(分)公司的保密工作,并对泄密事件进行查处。

      3.2各子(分)公司综合管理部

      1)为所属公司保密工作的归口管理部门;

      2)负责贯彻执行公司的保密办法,并对所属公司的秘密文件、资料等档案进行管理;

      3)监督、指导所属公司各部门的保密工作,并对泄密事件进行查处。

      3.3各部门负责人

      1)为本部门保密工作第一责任人;

      2)负责贯彻落实本办法,并对本部门发生的泄密事件负领导责任。

      3.4全体员工都有义务和责任保守公司秘密。

      4.方法和过程控制

      4.1保密范围

      公司秘密是指一切关系公司安全和利益,在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。具体包括:

      1)公司的发展方向、战略规划、经营目标以及投资计划。

      2)公司经营管理重大决策中的秘密事项。

      3)公司新项目规划及其实施的进展情况。

      4)公司研究掌握的市场动态和信息。

      5)公司财务预决算报告以及各类财务报表。

      6)顾客的档案和资料。

      7)员工的档案、薪酬和福利。

      8)外事活动中的涉密事项。

      9)公司内部的重要文件,包括管理方案、招投标文件、体系文件、内部管理制度、员工手册、经济合同、谈判记录、会议记录、设备资料以及其它与公司经营活动有关的资料。

      10)其它需保密的事宜,如规定、命令中特别指定事项等。

      4.2保密密级

      公司的保密密级分绝密、机密、秘密三级,具体如下:

      1)绝密是指与本公司生存、生产、经营、服务、人事有重大利益关系,泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项,主要包括:公司股份构成、投资情况、总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体、获得竞争对手情况的方法与渠道、招投标文件、正式合同和协议文书以及重大经营与管理决策。

      2)机密是指与本公司生存、生产、经营、服务、人事有重要利益关系,泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项,主要包括:项目规划、管理方案、体系文件、顾客档案与资料、员工档案与资料、财务预决算报告、财务报表与统计报表、薪酬制度与员工工资、保险柜密码与计算机密码、尚未确定的公司重要人事调整及安排情况、人力资源部门对干部的考评材料、外事活动中内部掌握的原则和政策、重要的会议记录(纪要)、公司领导干部的通讯电话等。

      3)秘密是指与本公司生存、生产、经营、服务、人事有较大利益关系,泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项,主要包括消费层次调查情况、市场潜力调查预测情况、顾客投诉与回访记录、工程图纸、维修记录、检查记录与结果、计划总结、收发文件(如通知、通告等)、会议纪要(重要会议纪要除外)、员工手册等普通性文件。

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  • 涉密文件保密管理制度3篇

  •   一、涉密文件资料(含上三级文件、密码电报)制作(复印)只能在涉密计算机或保密部门认可的定点打印点打印,制作过程中要有专人监管,制作过程中的废品当场销毁。

      二、涉密文件制作完成后进行登记、编号、实行签收制。

      三、涉密文件资料实行专人管理,先登记,再送领导批阅,再送承办人员,实行层层运转签字。

      四、严禁将涉密文件资料带离办公场所,因工作需要确需携带的,需经单位主要领导审批;严禁将涉密文件资料带到境外,确需携带的,经单位主要领导审批后报同级保密部门审批并办理许可证后方可携带出境;严禁将绝密文件资料带到境外。

      五、涉密文件资料使用后,应及时放回保密文件柜,严禁随意放在办公桌上、未加锁的抽屉内。

      六、涉密文件资料实行清退制,各单位将使用后的涉密文件清理登记造册后,分别退回县委机要科(上三级文件、密码电报)、县*(其它涉密文件),由*集中销毁。

      为加强我局计算机保密管理,根据有关文件要求,特制定本规定。

      一、计算机及网络管理保密规定

      1.认真贯彻执行国家法律法规,严格遵守《党和国家工作人员保密守则》和相关保密规定以及财政系统各项规章制度。严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》。

      2.在工作中要严格按照国家秘密载体有关规定管理涉密文件资料。

      3.对网络资源和用户账户情况,严格遵守保密制度,不得泄露。

      4.加强对电子邮件和重要部件的安全管理,落实安全保 护技术措施,保障网络的运行安全和信息安全。

      5.定期检查上网计算机使用情况,发现问题及时采取措施,发生泄密事件要及时查明、上报和处理。

      6.遵守机房纪律,不得在机房接待外来人员。

      二、笔记本电脑保密管理规定

      1.涉密计算机的管理按国家《计算机系统保密管理暂 行规定》执行。

      2.笔记本电脑保密管理要严格执行保密部门保密制度,坚持“预防为主、积极防范”、“谁主管、谁负责”的原则,实行保密工作责任制并遵守如下规定:

      3.各股室要加强笔记本电脑管理,并落实责任人,制定 相应保密制度,采取的保密措施要与所处理信息密级的要相一致,其安装和使用必须符合保密要求,涉密电脑使用前要经上级部门进行安全检测。

      4.使用人要认真遵守保密规章制度,打印、处理、存储涉密信息要按规定进行密级标识,并按相同密级管理。

      5.笔记本电脑原则上不准上网,确需上网的要办理审 批手续(同外网联网保密审批手续相同)。

      6.笔记本电脑硬盘内不准存储国家秘密事项,同时,日常存放要严格执行贵重物品和密品管理制度,以防 被盗而发生失泄密问题。

      7.笔记本电脑硬盘禁止打印、处理、存储涉密信息。 确因工作需要暂存涉密信息的笔记本电脑须加密存储,用后 及时删除。

      三、国际互联网上发布信息保密管理规定

      1.涉密计算机一律不许上互联网。如有特殊需求,必须事先提出申请,并报保密委批准后方可实施,上网涉密计算机必需安装物理隔离卡。

      2.要坚持“谁上网,谁负责”的原则,息上网必须经过单位领导严格审查,并经主管领导签署意见报保密委同意后再发布信息。

      3.涉密计算机系统必须与国际互联网实行物理隔离。

      4.在与国际互联网相连的信息设备上不得存储、处理和传输任何涉密信息。

      5.上网人员要提高保密意识,增强防范意识,自觉执行保密规定。

      6.涉密人员在其它场所上国际互联网时,要提高保密意 识,不得在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论 和传播国家秘密信息。使用电子函件进行网上信息交流,应 当遵守国家保密规定,不得利用电子函件传递、转发或抄送 国家秘密信息。

      四、 涉密移动存储介质保密管理规定

      1.涉密存储介质是指存储了涉密信息的硬盘、光盘、软 盘、移动硬盘及U盘等。

      2.有涉密存储介质的股室必须单独保管并标明“秘密”标签。

      3.因工作需要向存储介质上拷贝涉密信息时,须经主要领导同意保密委批准,同时在介质上按信息的最高密级标明密级。

      4.存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在非涉密计 算机或低密级的计算机上,不得转借他人,不得带出单位, 下班后存放在固定地方。

      5.因工作需要必须携带出单位的,经主管领导同意报保密委批准,报办公室备案。返回后要经保密委审查注销。

      6.复制涉密存储介质,须经保密委批准。

      7.需归档的涉密存储介质,在归档时必须单独归档。

      8.各股室负责管理其使用的各类涉密存储介质,应当根 据有关规定确定密级及保密期限,并视同纸制文件,按相应 密级的文件进行分密级管理,严格借阅、使用、保管及销毁制度。借阅、复制、传递和清退等必须严格履行手续。

      9.不再使用的涉密存储介质应由使用者提出报告,由单 位领导批准后,交保密委同意后负责销毁。

      五、 涉密计算机维修、更换、报废的保密管理规定

      1.涉密计算机系统进行维护检修时,须保证所存储的涉 密信息不被泄露,对涉密信息应采取涉密信息转存、删除、 异地转移存储媒体等安全保密措施。无法采取上述措施时, 安全保密人员和该涉密单位计算机系统维护人员必须在维 修现场,对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况

      进行监督并做详细记录。

      2.各涉密股室应将本股室设备的故障现象、故障原因、 扩充情况记录在设备的维修档案记录本上。

      3.凡需外送修理的涉密设备,必须经保密小组和主管领 导批准,并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实 施。

      4.严禁使用者私自安装计算机软件和擅自拆卸计算机设备,计算机软件的安装和设备的维护维修工作由局办公室指定专人负责。

      5.涉密计算机的报废由保密领导小组专人负责定点销毁。

      六、数字复印机、多功能一体机的保密管理规定

      1.用于专门处理涉密信息的数字复印机、多功能一体机 按所接入设备的最高定密等级定密。

      2.严禁将用于处理国家秘密信息的具有打印、复印、传 真等多功能的一体机与普通电话线连接。

      3.严禁维修人员擅自读取和拷贝数字复印机、多功能一 体机等涉密设备存储的国家秘密信息。

      4.涉密电子设备出现故障送外维修前,必须将涉密存储部件拆除并妥善保管。涉密存储部件出现故障,如不能保证安全保密,必须按照涉密载体销毁要求予以销毁;如需恢复其存储信息,必须由国家保密工作部门指定的具有数据恢复资质的单位进行。

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