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管理规章制度范本

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  • 餐饮管理规章制度范本

  • 规章制度,实用文档
  •   在现在的社会生活中,越来越多人会去使用制度,制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式吗?下面是小编精心整理的餐饮管理规章制度范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。

      目的:加强财务管理,有效控制资金的使用,降低公司支出,节约成本。

      一、财务借款及核销管理办法

      第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交总经理批准签字后,到财务部领款。

      第二条费用发生后,持报销票据到财务报帐,消除借款,否则从工资扣除。

      第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

      第四条提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。

      第五条报销一律用碳素笔,写明报销日期并附总经理的签名。

      第六条财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。

      第七条借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

      二、会计核算管理办法

      第一条会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法。

      第二条会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

      第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

      第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

      (1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。

      (2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

      (3)会计凭证保管期限为15年。

      第五条会计报表,依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。

      三、成本核算管理办法

      第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

      第二条餐厅的食品原料中,还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

      第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。

      第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

      第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

      四、现金及流动资金管理办法

      第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存,超过部分当天存入银行。

      第二条现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。

      第三条现金收付的手续和规定:

      在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。

      第四条在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

      第五条主管会计每天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情况。

      第六条流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。

      第七条要求各部门在编制计划时,严格控制并减少库存物品。

      五、盘点管理制度

      第一条目的:为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

      第二条盘点范围

      (一)存货盘点:设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

      (二)财务盘点:系指现金、票据。

      (三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

      1.固定资产:包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

      2.代保管资产:系由供货商提供,使用后结帐的物品。

      3.低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

      第三条盘点方式、时间

      (一)年中、年终盘点

      1.存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。

      2.财务:由财务部主管会计盘点。

      3.财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。

      (二)月末盘点

      每月末所有存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。

      第四条人员的指派与职责

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  • 物业公司管理规章制度范本

  • 范本,物业公司
  •   一、负责公司人员、商品、物品的安全,负责维护公司的治安秩序,处理突发事件;

      二、负责广场稽查,防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置;

      三、负责安全员、消防员、稽核员的工作指导和员工培训,定期组织学*有关业务知识,定期进行考核;

      四、负责上级领导、外宾来公司时护接、护送,保证安全;

      五、协调*各治安部门和相关治安部门的业务关系,协调与公司各部门之间的关系,确保广场安全;

      六、指导保安员工作,负责他们的考勤。组织实施应急措施;

      七、负责广场的消防安全。负责落实上级有关消防安全法规,实施公司商业营运规范的消防管理规定,指导各客户制定相关的消防制度,发现隐患及时与当地有关*、消防负责人联系,共同制定整改措施并报告部门经理;

      八、负责公司消防设备(喷淋、烟感、通风阀、自动监控)的检查完善,随时保持良好运行状态。协助工程部对消防泵、管道、水箱、消防电梯的检查维护;

      九、负责消防器材的配制、检查,负责应急方案的`制定实施,负责义务消防队员的专业培训和定期演练;

      十、负责疏导广场前交通,保证通道畅通。

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  • 企业管理规章制度范本

  • 规章制度,企业管理,职场范文
  • 企业管理规章制度范本

      在现在社会,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的企业管理规章制度范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

      工厂建议部门设置:

      1,业务部

      2,财务部(会计&出纳)

      3,海关&商检

      4,板房

      5,裁床

      6,车缝车间

      7,后整理车间(含辅工,整烫,QC,包装)

      8,厂务办工厂(厂长,车间主任)

      9,维修部

      10,主辅料仓库

      11,餐厅

      12,行政人事部

      13,采购部

      考勤管理参考:

      1、员工工作时间为上午8:00分至12:00分,下午13:30分至17:30分。

      2、员工需自己打卡,不能代打,代打卡发现一次,扣双方各20元罚款。(可以考虑指纹或人脸识别)

      3、工厂员工外出,需向主管批准,并在去向单上填写。

      4、迟到、早退15分钟内,罚款20元。超过15分钟以上者,按旷工半天论处。

      5,员工全月无缺勤,无早退,无迟到奖全勤奖30元。全年无缺勤,无早退,无迟到奖年终奖奖工资的1.5%。

      6、员工无故旷工半日者:警告,警告超过10次以上者,按自动离职处理。

      7、休息日、法定假日按工厂规定休息。

      8、员工休婚假、产假、丧假,须填写请假条,主管签字后再报总经理签字,人事部留底。

      公文管理参考:

      1,所有公司的发出的文件需要用公司信笺,标注文号,时间,主题,加盖公司公章,并交公司留底。

      2,所发公文原则上应一文一事。

      3,一般不可越级行文,确需越级行文时,应同时抄报被越级的部门或人员。

      上班规定参考:

      1、上班时间应着装整齐,穿工服,佩戴工牌。

      2、工厂内应该采用普通话沟通,包括老乡间。

      3、同事之间不可吵架,有问题提交上级解决,更不可动手打架及辱骂。

      4、除办公人员外,所有车间人员手机调至震动,上班时间禁止拨打私人电话。

      5、不得随意带外人进入工厂车间。

      6、所有工厂产品,工具,物辅料等都不得带出工厂。

      7、节约工厂资源,包括用电,用水,用纸等。

      8、外来拜访人员需要登记资料,出厂需检验行李,进入车间需有人陪同。

      9、上班时间不能做玩游戏,个人上网等私人活动。

      目的:加强财务管理,有效控制资金的使用,降低公司支出,节约成本。

      一、财务借款及核销管理办法

      第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交总经理批准签字后,到财务部领款。

      第二条费用发生后,持报销票据到财务报帐,消除借款,否则从工资扣除。

      第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

      第四条提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。

      第五条报销一律用碳素笔,写明报销日期并附总经理的签名。

      第六条财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。

      第七条借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

      二、会计核算管理办法

      第一条会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法。

      第二条会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

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  • 员工管理规章制度范本5篇

  • 范本,规章制度,员工管理
  •   第一章员工守则

      一、遵守公德

      1、 公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范,公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

      二、爱岗敬业

      1、 爱岗敬业:热爱自己的工作,勤奋努力,不断提高工作效率和工作质量。

      2、 尽职尽责:要求员工必须做到三负责,即对社会负责,对公司负责,对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能,对自己的失误承担责任。

      3、 服从领导:员工必须服从领导安排,与领导保持一致把工作做好,不与领导背道行事。

      4、 逐级上报:员工有事应向所属直接领导汇报,除直接领导有重大失误或特别情形下,不得越级汇报。

      三、团结协作

      1、 紧密团结,精诚合作,工作中相互协调,相互支持,建立起融洽的人际关系。

      2、 严以律己宽以待人,相互关心,相互尊敬,开展批评与自我批评。

      3、 不搞小团体、小帮派,倡导同事间密切和谐的关系。

      4、 不拨弄是非,无中生有,挑拨离间,说不利于团结的话。

      5、 保持积极的生活态度和工作态度,以积极包容的心态对待公司管理中的问题,主动提出改进性的建议和意见,以成熟的方法解决问题。

      四、遵守纪律

      1、下级服从上级是公司管理的基本原则,员工应自觉服从领导的安排和工作调动,不得公开顶撞领导,不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

      2、遵守公司制定的作息时间,不迟到,不早退,上下班要打考勤。

      3、公司员工必须严格遵守工作纪律,上班下班时间不擅离职守,不串岗及私自外出、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许,不得翻阅他人文件、资料,动用他人物品。

      4、工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序,不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事,不在禁烟区吸烟,不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。

      五、诚实自律

      1、遵守职业道德,不贪污受贿,自觉抵制社会上的不正之风。

      2、不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。

      3、不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。

      4、对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物,必须上交到公司办公室、财务部。

      六、安全保密

      1、要随时随地地注意防火安全,发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

      2、注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放,办公室无人时要随手关门。

      3、严格执行公司的保密制度,严守公司秘密。

      七、仪表大方

      1、员工必须仪表端庄、整洁。

      头发:职员头发要经常清洗,保持清洁,男职员不留长发。

      指甲:应经常注意修剪指甲。

      胡子:不留胡须,保持面部清洁。

      口腔:保持清洁,上班前不能喝酒或吃有异味食品。

      2、员工必须穿着公司统一订制的工服、佩戴工牌。

      ①、男员工在上班时间要求穿深色长裤,不准穿中裤和七分裤。

      ②、女员工要保持服装淡雅得体,不得过分华丽,不穿过于露的衣服,不带装饰品。不准穿超短裙,裙子必须过膝。

      ③、女职员化妆应给人清洁健康的印象,不能浓妆艳抹,不宜用香味浓烈的香水。 ④、员工不得穿拖鞋上班。

      ⑤、员工上班期间必须佩带工牌,否则处以10元/人次罚款。

      八、言行文明

      1、在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。

      ①、站姿:会见客户或出*仪式站立场合,或在领导、上级面前,不得把手交叉抱在胸前。

      ②、坐姿:坐下后,应尽量端正,把双腿*行放好,不得傲慢地把腿向前或向后伸,或俯视前方。

      ③、公司同事们之间都喊花名,不分上下级。公司内与同事相遇时应礼貌点头行礼表示致意或问候“您好”。

      ④、握手时用普通站姿,并目视对方的眼睛,脊背要挺直,不弯腰低头,要大方热情,不卑不亢。

      ⑤、出入房间的礼貌:进入房间,要先轻轻敲门,听到应答再进。进入后,回手关门,不能大力、粗暴。进入房间后,如对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话,如必须要打断说话,也要看准机会,而且要说:“对不起,打断一下您们的谈话”。

      ⑥、递交文件:如递文件等,要把正面、文字对着对方的方向递上去,如是笔、小刀、剪刀等,要把尖锐的一面对着自己,使对方容易接。

      ⑦、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司,在通道和走廊里不能一边走,一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。

      ⑧、客户来访,在行进间相遇时,应停留侧立礼让客户先行,并微笑点头致意,问候“您好”、“欢乐光临”。如正在工作状态,微笑点头示意后,应立即投入工作,不得无礼观望、议论或东张西望。

      九、待人礼貌

      1、在规定的接待时间内,不得缺*;有客来访,马上起身接待,并让坐,接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

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  • 食堂管理规章制度

  • 制度,实用文档
  • 食堂管理规章制度

      在现在的社会生活中,需要使用制度的场合越来越多,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公*的作用。到底应如何拟定制度呢?以下是小编精心整理的食堂管理规章制度,欢迎大家分享。

      为了加强食堂管理,尽可能做到让干部吃的满意,使来客吃得可口,又要降低成本,节约开支,现结合本镇实际情况,特定制度如下:

      一、机关干部用膳制度。

      1、镇机食堂只向在职上班的机关干部开放,一律不接收外来搭膳人员在食堂用餐,镇机关干部在食堂用膳实行包月制,20元/人/月,每月统一从工资中代扣。

      2、食堂用膳时间,夏秋季早餐:7:30—8:00,中餐:11:30—12:00;晚餐:17:30—16:00;冬春季早餐:7:30—8:30,中餐:11:30—12:00,晚餐:17:00—17:30。

      3、就餐人员,应保持节俭原则,严禁浪费,不得将饭打出食堂用膳,更不能将食堂碗筷、盘等餐具带出,事务长要做好监督,发现了有此现象应对带出物品予以及时追回或阻止带出。对多次有剩饭剩菜用餐人员将给予通报批评。

      4、食堂工作人员应保证饭菜及时供应,并保持饭菜质量与新鲜,不得出售变质或隔夜饭菜,并保持每周一、三、五有(一大荤二素一汤),二、四(一小荤二素一汤),早餐有三个小菜。

      6、个别在镇办事需在镇食堂用膳的村委会干部,实行零用餐卷用膳制,用餐人员到办公室免费领取。对机关干部

      (家属)亲戚来访,可以到办公购买用餐卷,用餐卷5元/张。

      二、会议用膳制度

      1、凡镇机关召开各种会议,一律按工作餐标准安排,即七菜一汤(两荤五素),原则上不拿酒(市级现场会,经验交流会临时待定)。

      2、会议用餐,由主持会议领导交待党政办公室,由办公室根据需用膳人数凭派餐单通知食堂安排用膳。用膳人数在三桌以上的(含三桌),由办公室统一编桌用膳,非参加会议人员一律不得参加会议用膳。

      三、来客招待制度

      1、上级或兄弟单位来客,对口由接待的领导交待党政办公室,原则上办公室按来客级别进行安排;科员级来客按工作餐标准;副科级来客按八菜一汤(三荤五素)标准;正科级来客按十菜一汤(四荤五素)标准;副县级以上来客安排标准由主要领导确定(需要加菜的应与党政办联系)。使用瓶装酒和啤酒需经主要领导同意,原则餐桌上不发整包烟,如确实需要,由陪客人员向镇主要领导请示,由主要领导批准,办公室安排。

      2、来客陪餐,实行对口接待,原则上由对口单位进行陪客(陪客人数一般不超过三人)。

      3、同时有多个单位来客,由党政办公室根据来客人数,

      来客级别,进行统一安排,尽量减少陪客人数,降低招待费用。

      4、有经济实体的办公室来客,其主管(分管)领导可以直接到食堂安排用餐,并由各办负责结帐(已请示主要领导批准同意用餐的除外)。

      四、用餐签单制度

      原则上遵照谁主持会议、谁接待客人、谁签单的原则(主要领导除外),需用餐的,应到党政办开具派餐单签名并注明来客单位、人数,然后由党政办主管的人员把派餐单交给事务长安排用餐,餐后陪客主要在菜单上签名。

      1、所有员工上岗前必须经过消防安全知识培训,合格后方可上岗。

      2、进行油炸食品时须两人操作,油面不得超过所用器具的1/2,操作过程中不得离开,并将消防器材(灭火器、锅盖)放在随手可及的地方。

      3、使用天然气灶、液化气灶前应先看开关是否关闭,启动风机后方可开启阀门点火。

      4、定期检查、保养所有机械设备,使其处于良好运行状态。每日检查线路是否有发 热变软现象,接换设备须请专业人员操作。

      5、保持排油烟罩的清洁,做到光亮无油污;定期清洗排烟道,做到无油垢。

      6、如果厨房发生火灾,要保持清醒头脑、不要慌乱,迅速切断煤气和电源。在油锅火情还未蔓延时将锅盖盖住燃烧的锅,或将大量蔬菜倒入锅内将燃烧物与空气隔开,或及时使用灭火器。火情无法控制时,应采取自身保护紧急撤离现场,并按消防预案程序办理。

      一、目的

      为提高工作效率,规范员工的日常用餐,实行食堂就餐打卡管理制度。现将就餐打卡使用办法及相关事项规定如下,望就餐人员遵照执行。

      二、适用范围本制度适用于公司全体员工

      三、就餐时间:

      午:12:00——12:30

      晚:17:00——17:30(冬季)

      17:30——18:00(夏季)

      四、刷卡要求:

      1、就餐人员,须先打卡再用餐。

      2、实行“一人一卡一餐”制度。

      五、注意事项

      1、此卡只限于本公司职工在本公司食堂使用。

      2、禁止此卡转借他人使用。严禁无卡或不刷卡就餐现象。

      3、员工应自觉按顺序排队就餐,做到注意礼让、有序,严禁插队。

      4、员工在中午或晚上下班后,到食堂打卡就餐,就餐卡仅限本人使用,若发现不打卡或冒打卡,1个月内第一次罚款20元,第二次罚款30元,第三次罚款40元并通报批评,五次及以上扣除当月绩效工资。

      5、行政人事部月底根据就餐卡的打卡记录,核算餐费。

      备注:员工考勤卡充当就餐卡,此卡是公司员工就餐刷卡凭证。

      2工厂食堂打卡管理规章制度

      1、食堂就餐须一律采取用餐打卡制度,员工持就餐卡(即员工磁卡)在食堂售饭机上刷卡,售饭机上显示——本次就餐消费金额、餐卡中剩余金额;

      2、餐卡消费方式:一人一卡,每餐限刷一次;

      3、无卡就餐者,食堂一律不以理会;

      4、食堂餐费:早餐2元,午餐4元,晚餐2元,

      共计每月餐费约176元(办公楼人员),工厂补助88元;

      共计每月餐费约208元(车间人员),工厂补助104元;

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  • 工厂管理规章制度范本 (菁华1篇)

  • 范本
  • 工厂内有各个岗位的员工,员工如何工作,在考勤,工作中有哪些制度的约束呢以下整理了详细的工厂管理规章制度范本,可供参考。

    第一章总则为全面建立现代化管理制度、健全工作体制,现以劳动签约及有订立本规则,凡本厂所属员工都应该自觉遵守本规则。

    因业务需要而延聘的特约人员,技术、管理顾问及定期签约人员(签约书中另有规定的除外),也应自觉遵守本规则(本规则所称的员工是指本厂正式录用的员工及试用期的新招进实*员工本公司)。

    本规则如果发生异议,将提交本厂高级行政同事商讨。

    如果还无法解决,由本厂报请主管机关解释、处理。

    合同期定为一年,每个员工均需订合同。

    合同期满要辞工的员工要提前一个月通知厂方,如果某些职位会造成影响厂方生产的,要等厂方招到人顶替此职位时才能离厂。

    辞职人员工资随粮期领取。

    如每月1号发工资,而1号是休息假期,则发工资日期为下一个工作天。

    第二章厂规守则员工应自觉遵守本厂的一切规章制度,服从各级主管人员的合理安排,而各级主管人员必须认真、耐心教导其它员工各员工对内须认真负责工作、爱惜公物、减少损耗、提高产品质量、增创新产值;

    对外应保守业务上的机密。

    员工为事均应循级而上,不得越级呈报,但紧急或特别情况下不在此限。

    员工非经本厂书面同意,不得在外兼任与本厂业务有关的职位,不得以自己及他人名义经营与本厂相同的经营项目,不得利用职权之便谋取自己或他人之利,不可接受回扣及其它不法收入。

    员工在工用时间内未经批准不得擅自离开工作岗位;

    除业务需要外不得私用本厂电话。

    员工未经批准不得把亲友带入工厂或宿舍。

    员工不得携带枪、弹药、刀具、摄影机、易爆及与生产或业务无关的物品进厂或宿舍。

    员工未经批准,不得私自携带公共财物出厂,私有物品携带出厂应向有关领导领取放行证方可携带出厂。

    员工上班时必须佩带岗位证进入车间。

    上班时间严禁吵闹、喧哗、打瞌睡及阅读与业务工作无关的书刊。

    讲卫生,不准在厂内乱扔杂物、不准随地吐痰。

    严禁用卫生纸以外的杂纸上厕所。

    严禁代人打卡或签咭。

    (除加通宵卡钟打不到除外,可到办公室签咭)

    所有员工不准向公司借款及预支薪金。

    (特殊用途不在此限)

    14、机械设备必须每天保养,如果出现故障,应立即切断电源,请机修工来修理或主管,不能私自乱动。

    15、保持厂内设施的整齐,不准擅自搬动固定的车位,桌子等厂内的一切固定设施。

    16、严禁损坏工厂的一切财物和偷盗公司或他人的财物。

    17、遵守财务制度,不得侵占和亏欠公款。

    18、遵纪守法,文明用语,不恶语伤人、搬弄是非、大声吵闹。

    19、严禁烟火,不准在车间内抽烟:不准在宿舍内使用电器和生火煮食;

    严禁留客住宿。

    20、管理人员之间应互相帮助,通力合作。

    而每个部门主管须管理好自己部门员工,不可跨越其它部门。

    (除临时调动安排下)21、不得操作使用或练*不属于自己使用的机器设备,如损坏设备和造成其它后果,一切责任自负。

    22、保持车台整洁,每天开工以前必须先擦车台、试车才能正式生产。

    离开工作岗位时要关机。

    23、所有工序均要签上自己的工号。

    不签工号者,取消此扎工序的工资。

    如有自行涂改,故意制造乱飞,将作严肃处理。

    所有改飞均要管理人员的签名。

    第三章雇用、调动公司新进员工须经筛选或考试,并经审查核定才得雇用,应一律先经试用(一个月),试用期间,经考核,不合格者不予雇用,试用人员在试用期间,如因志趣不合或无法胜任工作者可按工厂规定办理辞职。

    订立劳动契约时隐瞒身体健康情况、工作经历、学历、身份等事实者,厂方将按其情节经重做出处理。

    未满十六岁者不符合*用工标准。

    新进员工经核准雇用后,应于接到通知后,按指定日期及地点亲自处理报到手续,并缴验下列资料人事资料卡。

    *经历证件、居民身份证的复印件。

    员工有下列情形之一者,本公司得以民法有关规定诉讼赔偿。

    侵占或亏欠款(物)者。

    不法毁损公物者。

    擅自越权处理事务,致工厂发生损害者。

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  • 品质管理规章制度范本 (菁华1篇)

  • 范本,规章制度,品质管理
  • 一个公司,在对于公司的产品进行严格把关时,如何才能有效地进行品质管理呢以下为相关的品质管理规章制度,可供参考。

    总则

    第一条:目的为保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本细则。

    第二条:范围本细则包括:

    (一)组织机能与工作职责;

    (二)各项质量标准及检验规范;

    (三)仪器管理;

    (四)质量检验的执行;

    (五)质量异常反应及处理;

    (六)客诉处理;

    (七)样品确认;

    (八)质量检查与改善。

    第三条:组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。

    □各项质量标准及检验规范的设订

    第四条:质量标准及检验规范的范围规范包括:

    (一)原物料质量标准及检验规范;

    (二)在制品质量标准及检验规范;

    (三)成品质量标准及检验规范的设订;

    第五条:质量标准及检验规范的设订

    (一)各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范,并参考

    ①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准,分原物料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份,呈总经理批准后质量管理部一份,并交有关单位凭此执行。

    (二)质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将

    ①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)订表内,交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

    第六条:质量标准及检验规范的修订

    (一)各项质量标准、检验规范若因

    ①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化,可以予以修订。

    (二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次,并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性,酌予修订。

    (三)质量标准及检验规范修订时,总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表,说明修订原因,并交有关部门会签意见,呈现总经理批示后,始可凭此执行。

    □仪器管理

    第七条:仪器校正、维护计划

    (一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料,填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

    (二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期,填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做 度校正及维护计划实施的依据。

    第八条:校正计划的实施

    (一)仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正,精度校正作业,并将校正结果记录于仪器校正卡内,一式二份存于使用部门。

    (二)仪器外协校正:有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正,并填立外协请修单以确保仪器的精确度。

    第九条:仪器使用与保养

    1、仪器使用人进行各项检验时,应依检验规范内的操作步骤操作,使用后应妥善保管与保养。

    2、特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

    3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性,日常保养与维护,如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

    4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养,由质量管理部不定期抽检。

    仪器保养

    (1)仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。

    (2)仪器外协修造:仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时,保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。

    □原物料质量管理

    第十条;

    原物料质量检验

    (1)原物料进入厂区时,库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料,对需用仪器检验的原物料,开立'材料验收单(基板)、材料验收单(钻头)及材料验收单(一般),通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内,依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

    (2)材料验收单(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后,第一联送采购,核对无误后送会计整理付款,第二联会计存,第三联料库,第四联质量管理存,第五联送保税。

    且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡,并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表,提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。

    □制造前质量条件复查

    第十一条:制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)质量管理部主管收到制造通知单后,应于一日内完成审核。

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  • 公司管理规章制度范本 (菁华2篇)

  • 范本,公司
  • 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。

    一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

    二、维护公司声誉,保护公司利益。

    三、服从领导,关心下属,团结互助。

    四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

    五、不断学*,提高水*,精通业务。

    六、积极进取,勇于开拓,求实创新。

    总则

    为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

    一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

    财务机构与会计人员

    二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

    三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

    四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、*期报账。

    五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

    六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

    会计核算原则及科目

    七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

    八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。

    九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用***数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

    十、公司以单价XX元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

    1、房屋及其他建筑物;

    2、机器设备;

    3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

    4、运输工具;

    5、其他设备。

    十一、各类固定资产折旧年限为:

    1、房屋及建筑物35年;

    2、机器设备10年;

    3、电子设备、运输工具5年;

    4、其他设备5年。

    固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

    十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

    十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

    1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价累计折旧后的差额转入公积金。

    2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

    3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。

    4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细账进行核算。

    资金、现金、费用管理

    十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

    十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

    十六、银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。

    十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

    十八、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节*衡。

    十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

    二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

    二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

    二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。

    二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

    二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

    二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

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